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2025年永寧縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中、四中全會及中央經濟工作會議、全國財政工作會議精神,深入貫徹落實習近平總書記考察寧夏重要講話精神,堅持穩中求進、以進促穩工作總基調,落實更加積極的財政政策。科學精準編制預算,嚴格預算執行,加強財政監管,有效防范財政風險,在支持擴大內需、現代化產業發展、保障和改善民生、城鄉融合發展、生態文明建設等方面持續用力,奮力推進永寧經濟社會高質量發展。
一、財政收支基本情況
(一)一般公共預算收支情況
⒈一般公共預算收入情況。12月份,一般公共預算收入完成12911萬元,1-12月累計完成111704萬元,完成年度預算100.45%,同比增長5.53%,其中:稅收收入累計完成52741萬元(12月份完成3500萬元),同比下降14.46%,非稅收入累計完成58963萬元(12月份完成9411萬元),同比增長33.41%。
⒉一般公共預算支出情況。12月份,一般公共預算支出完成69519萬元,1-12月累計完成416553萬元,同比增長4.62%。
(二)政府性基金預算收支情況
⒈政府性基金收入情況。12月份,政府性基金收入完成1827萬元,1-12月累計完成13956萬元,完成調整預算的101.13%,同比下降32.04%。
⒉政府性基金支出情況。12月份,政府性基金支出完成23561萬元,1-12月累計完成112066萬元,同比增長64.51%。
二、財政預算收支執行的主要特點
(一)圓滿完成縣本級財政收入年度目標任務。2025年實施財源建設工程,全面落實減稅降費、增值稅留抵退稅等惠企紓困政策,支持培育和發展壯大市場主體,加大稅收征管和清欠,強化資產管理和處置。1-12月一般公共預算收入累計完成111704萬元,完成年度預算的100.45%,同比增長5.53%,政府性基金收入累計完成13956萬元,完成調整預算的101.13%,為縣域經濟社會高質量發展提供堅實財力支撐。
(二)落實積極財政政策,財政支出規模保持較快增速。2025年圍繞全縣經濟社會發展目標,實施更加積極有為的財政政策,保持必要的財政支出強度,財政運行呈現“總量穩步增長、結構持續優化、效能不斷提升、風險有效緩釋”的良好態勢、1-12月全縣財政支出528645萬元,同比增長13.35%,其中:一般公共預算支出416553萬元,同比增長4.62%,政府性基金支出112066萬元,同比增長64.51%。
(三)兜實兜牢“三保”底線,重點民生保障有溫有力。堅持以人民為中心,將財源建設成效精準轉化為民生保障實效,聚焦群眾急難愁盼問題,持續優化財政支出結構,靶向發力補短板、兜底線、惠民生,讓發展成果更多惠及全縣群眾。1-12月財政監控系統中“三保”及其他剛性支出260317.34萬元,其中:“保基本民生”支出49262.93萬元,“保工資”支出94269.48萬元,“保運轉”支出5164.03萬元,其他剛性支出111620.9萬元。
三、下一步工作計劃
一是聚焦財源建設,推動收入穩中有升。在財政運行緊平衡的情況下,繼續實施財源建設工程,把穩增長擺在突出位置,力爭完成一般公共預算收入年度目標任務。
二是聚焦重點領域,保障重點支出需求。緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策,加大重點項目和重點領域的資金支持力度,充分發揮財政資金效益,積極推動重大項目落地落實。
三是聚焦風險防范,嚴守重點領域風險。聚焦兩年內隱性債務清零和安全生產治本攻堅目標,強化底線思維,積極爭取債券資金推進債務化解,牢牢守住不發生系統性債務風險底線。
四是聚焦科學理財,提高財政管理水平。科學規范編制預算,堅持“先預算后支出”原則,嚴格預算執行。進一步加強財政預算執行管理與監督,提高財政資金的安全性和規范性,強化預算執行動態監控和績效管理,確保資金安全。
附件:一般公共預算收入支出分月完成情況圖表
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